省旅游集团召开财务收支审计暨内部审计整改工作专题会
发布日期:2023-08-08 浏览次数:4106 发布人:审计部
8月3日上午,省旅游集团召开2021年度财务收支审计暨内部审计整改工作专题会。集团党委副书记、总经理、审计整改领导小组副组长邱军主持会议并讲话。集团公司领导班子成员武文斌、韩帮春,集团本部各部门主要负责人,集团所属二级公司主要负责人,审计整改领导小组办公室成员参加了会议。
邱军指出,要认真学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神,提高政治站位,强化责任担当,坚决扛起审计发现问题整改的监督管理责任,确保审计发现问题事事有回音、件件能落地,确保审计发现问题改彻底、改到位,尽快实现问题“见底清零”。
邱军强调,内部审计要抓住重点,聚焦重点领域,紧盯关键环节,对重点项目开展跟踪审计,做好事前预防、事中控制和事后结算的有效监督。问题整改要逐项突破,对少数历史遗留问题,要拿出行之有效的整改举措,既要把存在的具体问题解决完善好,同时又要加强研究,注重长远。整改责任要严格落实,主要负责人要亲自负责,及时部署整改工作,指导督办整改事项,要把整改工作融入到日常工作中去。审计成果要深化运用,做好审计“后半篇文章”,发挥审计“治已病、防未病”的作用,推动审计整改成果转化。
会上通报了集团公司2021年度财务收支审计及2022-2023年度开展的经济责任审计、内控评价审计和内部审计监督检查的整改情况,各责任单位及相关公司进行了发言,集团公司领导班子成员就下一步审计整改工作提出了要求并作了具体安排。